Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
  • Про компанію
  • Продукція:
  • Підтримка
  • Партнерство
  • Клуб Головного Бухгалтера
  • Програма лояльності
  • Доробки в ПК «Облік Ресурсів» за листопад 2019

    Модуль “Бухоблік”

    1. К о н ф і г у р а ц і я  “Х”.Додана можливість формування звіту “Головна книга“,затвердженого наказом Мінфіну № 356 від 29 грудня 2000 р. Для цього в пункт головного меню “Звіти“/” Журнали (наказ Мінфіну №356)” додано підпункти “Журнали” та “Головна книга“.

    З підпункту “Журнали” буде викликатись додрукарська форма журналів, затверджених наказом Мінфіну № 356 від 29 грудня 2000 р., які були реалізовані раніше.

    З підпункту “Головна книга” буде викликатись додрукарська форма звіту “Головна книга” з наступними полями:

    • шейп “Формувати за період” з полями “з“..”по” – для вибору періоду, за який потрібно сформувати звіт;
    • шейп “Субрахунки” з чекером “Об’єднувати субрахунки” та полем “Метод об’єднання субрахунків“. Якщо чекер “Об’єднувати субрахунки” встановлено, то всі рахунки в звіті (як ті, по яким формується кожна сторінка звіту, так і кореспондуючі рахунки) будуть об’єднані за методом, вказаним в поле “Метод об’єднання субрахунків“. Принцип роботи методу об’єднання субрахунків такий самий, як при формуванні звіту “Звіти“/”Головна книга“;
    • грід “Номер журналу” – для встановлення відповідності між рахунками зі словника “План рахунків” та номером журналу. Для гріда “Номер журналу” передбачено функціонал експорту/імпорту налаштувань в форматі xml.

    В пункт “Звіти“/” Журнали (наказ Мінфіну №356)“/”Головна книга” додано шаблон звіту “Головна книга” (jgxrepUa.xlt).

    В “нульовій” та “демонстраційній” базі виконані настройки гріда “Номер журналу“.

    2.К о н ф і г у р а ц і я  “Х”.В розділ “Інвентарна картотека“/”Бухгалтерський облік” внесено зміни. Тепер, при виконанні операції “Операції над картками“/”Поліпшення, часткова ліквідація” над картками з 0 амортизаційною вартістю, буде з’являтись запит на зміну дати залишкової вартості в залежності від методу амортизації, встановленого в інвентарних картках.

    1. 3. В розділах “Інвентарна картотека“/”Бухгалтерський облік” (конфігурація “Х“), “Інвентарна картотека” (конфігурація “Б“) на формі операції “Операції над картками“/”Переоцінка” назву чекера “Переоцінювати знос для карток з 0 вартістю, що амортизується” змінено на “Переоцінювати знос для карток з 0 залишковою вартістю“.

    Модуль “Зарплатня”

    1. У методі “Коефіцієнтний оклад” на закладці “Додаткові настройки” додані поля “Округлення розрахункової суми” та “Округляти розрахункову суму до“, аналогічні таким полям у методі “Оклад“, в яких вказуються параметри налаштування округлення розрахункової суми постійної виплати або постійної виплати та нарахування. Розрахункова сума, до якої застосовується округлення, визначається як “Оклад” * “Ставка“.

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.